列表详情
首页 > 部门动态 > 详情

强化内审推进高质量发展

建湖日报数字报 2024-01-02

去年以来,县城投公司认真贯彻落实上级文件精神,以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设、提高资金使用效益为重点,以促进集团公司健康、持续发展为目标,开展各项审计工作。

为加强对内部审计工作的组织领导,城投公司成立内部审计工作领导小组,由集团党委主要负责人担任主任,明确各单位(部门)负责人为内审工作第一责任人,切实加强内部审计工作的组织领导。同时成立审计部,负责集团本部及下属各级子公司内部审计工作。集团审计部制定内部审计制度和内部审计基本流程等规章制度,使内审工作有章可循、有据可依。

县城投公司加强对内部审计人员的学习培训,认真学习《审计法》等国家法律法规和集团公司关于内部审计的规章制度,提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能,使审计人员正确履行审计职能。

今年以来,该集团对下属5家子公司实施财务经营审计,通过审计如实反映下属公司财务经营状况,按照集团公司规章制度,坚决做到奖优罚劣,进一步提高下属子公司的工作积极性,推动公司高质量发展。

薛安龙 陈玉柱